Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
Děkuji paní Jano.
Prosím Vás, ještě moc prosím o jinou radu.
Ř.47 mám tu pořízení nového vozu a teď si nejsem jistá,
zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň vedle v řádku a
ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku povinnost/odpočet.
Je to tak? Moc děkuji za radu.
Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Mooc děkujííí paní Jano
>>>>Dobrý večer,
>>>>moc prosím o radu.
>>>>Fakturovala jsem osvoboz.pronájem neplátci a teď mám
>>>>problém kam přijde do Přiznání k DPH uvést - je
>>>>pro mne "výstup".Dávám také na ř.50 jako vstupy,
>>>>kde není nárok? Jsem z toho jelen a zítra Přiznání
>>>>musím
>>>>poslat.
>>>>Moc děkuji za rady.
>>>
>>>fakturace nájmu na neplátce bez daně uvedete do ř. 50
>>>bez daně, event. i ř. 51 bez nároku na odpočet.
>>>připomínám, že všechna plnění přijatá vztahující se k
>>>tomuto nájmu jsou bez nároku na odpočet
>>Děkuji paní Jano.
>>Prosím Vás, ještě moc prosím o jinou radu.
>>Ř.47 mám tu pořízení nového vozu a teď si nejsem
>>jistá,
>>zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň
>>vedle v řádku a
>>ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do
>>výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku
>>povinnost/odpočet.
>>Je to tak? Moc děkuji za radu.
>
>ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne
>nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Re: osvob.pronájem -výstup ř.50?
teď si nejsem
>>jistá,
>>zda do ř.47 uvádím jenom základ daně anebo i tu daň
>>vedle v řádku a
>>ta je tam jen informativně a nenačítá se mi do
>>výsledku DPH -načítá se klasicky z ř.40 do výsledku
>>povinnost/odpočet.
>>Je to tak? Moc děkuji za radu.
>
>ř. 47 jen informativní ZD a vedle DPH, nikam ne
>nenapočítá, jen výcuc z ř 40,41.. prostě z odpočtů
Prosím Vás paní Jano, ještě k Přizn.k DPH jsme čtvrtletní plátci.
Mám ve formuláři k DPH na ř.50 uvést výstup, tj. nájem osvob.
od daně - tuto částku si tam doplním ručně Kč3.800,-, protože
ikdyž jsem dala v pořízení VFa kód DPH -nic se tam nenačetlo.
SW- dodavatel radil ř.51, ale taktéž se nic nenačetlo a zůstalo
100 % na ř.52.
Tak nevím, zda to dělám dobře.
Ručně bych doplnila do ř.50 ten základ daně osvobozený a koeficient zůstává 100%.
Jinak ostatní výstupy máme ve výši 324 tis.(daň 64tis.)
a vstupy máme 82tis(daň 16,5 tis.)
plus nějaká přenes.povinnost na vstupu i na výstupu.
Já teď nevím, jestli mi ten koeficient vychází 100% a nemusím
nic krátit? protože neznám postup jak se ten koeficient počítá.
Mám to prosím takto dobře? Děkuji moc za radu a trpělivost
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
24. 10. 2012 19:40
Dobrý večer,
moc prosím o radu.
Fakturovala jsem osvoboz.pronájem neplátci a teď mám
problém kam přijde do Přiznání k DPH uvést - je
pro mne "výstup".Dávám také na ř.50 jako vstupy,
kde není nárok? Jsem z toho jelen a zítra Přiznání musím
poslat.
Moc děkuji za rady.