Re: fakturace na SK zprostředk. zakázky-
>>
plnění je v SK, pokud fakturace na plátce SK,
>>>>>>>pak ř. 26 a zdaní odběratel - revers charge, odkaz na
>>>>>>>§
>>>>>>>10
>>>>>>
>>>>>>takže když jim slovenská účetní řekla, že mají
>>>>>>vystavit faktury s DPH a podat přiznání na Slovesnku,
>>>>>>tak je
>>>>>>to špatně???
>>>>>
>>>>>a co bych teď měla udělat, nechat opravit faktury
>>>>>(bez
>>>>>DPH) nebo jak postupovat, je docelá složitá
>>>>>komunikace..ta účetní trvá na svém, že má pravdu...
>>>>
>>>>přenesete na slov.plátce povinnost zdanění v místě
>>>>plnění - v SK, dle § 10, já bych fakturovala bez daně
>>>>s
>>>>odkazem revers charge u plátce v SK .
>>>>oni je nutí se přihlásit k plátcovství v SK, ale to
>>>>by
>>>>museli, kdyby fakturovali neplátci, museli by tam
>>>>odvést dph za něj
>>>
>>>ona už právě je přihlášená a má SK DIČ
>>>
>>>právě nevím, když už takto vystavovala faktury celé
>>>čtvrtletí.. jestli to mám tak nechat, v českém
>>>přiznání
>>>nic nebudu uvádět a udělají na SK přiznání, anebo to
>>>nechat opravit a dát do ř. 26 v českém....
>>
>>záleží zda bude faktura z SK na SK nebo z CZ na SK
>
>faktury jsou: český plátce, který má SK DIČ vystavil
>fakturu na SK plátce z místem podnikání na SK a služba
>byla provedena na akci, která je na Slovensku... je to
>srozumitelné?
pokud plátce s českým dič na faktuře fakturuje slov. plátci, pak ř. 26 bez daně a přenese povinnost zdanění na něj v SK,
pokud plátce se slovenským dič na faktuře fakturuje jako slovák dalšímu slovenskému plátci daně se slov. dič, pak se slovenskou daní
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.