Hlavní navigace

DE - jak přiznání

  • (neregistrovaný)

    3. 10. 2012 11:18

    Dobrý den. Vedu DE, od července jsem plátce DPH. Mám FV pouze v RPDP. Jak to bude s přiznáním DPH a výpisem z evidence? Do DPH dám všechny FV v 3Q i když jsou nezaplacené? A co jsem zaplatil bankou nebo hotově, dám pouze když to bylo zaplacené v 3Q - telefon, materiál? Moc děkuji - nechala mě na holičkách účetní.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).