prosim o radu, jak spravne uctovat pokud pro klienta zajistujeme napr. tisky vizitek, brozur atd..., nekdy material dodavame, nekdy vyuzijeme nabidky primo od tiskarny z 99% a pak prodej klientovi...
Naklady 501/321 a pak prodej 311/601 ? nebo 518 a prodej na 602 ?
8. 8. 2019 13:49
Dobrý den,
prosim o radu, jak spravne uctovat pokud pro klienta zajistujeme napr. tisky vizitek, brozur atd..., nekdy material dodavame, nekdy vyuzijeme nabidky primo od tiskarny z 99% a pak prodej klientovi...
Naklady 501/321 a pak prodej 311/601 ? nebo 518 a prodej na 602 ?