Dobrý den,
vedu DE a ve 4Q /2018 jsem obdržela 3 faktury od neplátce DPH a každá nad 10 000.-
Jaké členění DPH jsem měla správně zadat. Dala jsem tam nezahrnovat do DPH a teď při kontrole dokladů jsem zjistila, že se to neprojevuje v KH.
1/ Jaké členění mělo být správně použito
2/ mám podat opravné KH? /zjistilo by se to kontrolou z Fú, že to tam nemám zadané, ale ten neplátce vlastně KH nemá, tak to nemají s čím spárovat .Mohou mě nějak pokutovat.
Děkuji za rady
19. 3. 2019 10:38
Dobrý den,
vedu DE a ve 4Q /2018 jsem obdržela 3 faktury od neplátce DPH a každá nad 10 000.-
Jaké členění DPH jsem měla správně zadat. Dala jsem tam nezahrnovat do DPH a teď při kontrole dokladů jsem zjistila, že se to neprojevuje v KH.
1/ Jaké členění mělo být správně použito
2/ mám podat opravné KH? /zjistilo by se to kontrolou z Fú, že to tam nemám zadané, ale ten neplátce vlastně KH nemá, tak to nemají s čím spárovat .Mohou mě nějak pokutovat.
Děkuji za rady