Hlavní navigace

Platební kalendář-EON

  • (neregistrovaný)

    3. 1. 2019 9:00

    Loni v říjnu jsme změnili dodavatele elektřiny. Dostali jsme ihned platební kalendář, kde jsme měli po čtvrtletí rozepsané zálohy ve výši
    7 000 Kč. Bylo to 15.11, 15.02,15.05,15,08, protože součet byl 28 tis.,
    tak daň.doklad jsem zařadila do kontrolního hlášení nad 10 tisíc Kč,
    ale včera nám přišlo vyúčtování elektřiny do konce roku - vratka
    a současně nový platební kalendář, kde byly platby rozepsány
    též ve výši 7000 Kč, ale k 15.01,15.04,15.07,15.10.
    Mohu tu platbu z roku 2018 z prvního platebního kalendáře nechat
    v platbách nad 10 000,- Kč?
    Vyúčtování - vratka je ve výši 2500,--, takže dám do b3?¨
    Vedu DE, jsme plátci DPH.
    Děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 1. 2019 13:56

      Š. (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář-EON
      Dobrý den, my dostaneme na daný rok platební kalendář, ale to není faktura, takže ty platby nesčítáme jako jeden doklad. Po každé provedené platbě dostaneme daňový doklad o provedené platbě a ta pokud je nad 10. tisíc, pak uvedeme do A4. Ve Vašem případě, pokud to správně chápu je každý platba do B3, tedy ostatní do deseti tisíc.
      Vyúčtování 2500 určitě do B3.
      Možná Vás FÚ vyzve k opravě toho dokladu v A4, ale pokud se doposud neozvali, nechala bych to tak. Je to jen papír a ten se dá opravit. Stát jste neošidili, jen to zařadili špatně. Pokud jste si tedy nenárokovali hned i DPH z celých 28. tis...

    • 4. 1. 2019 14:00

      jířa (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář-EON
      >>Loni v říjnu jsme změnili dodavatele elektřiny.
      >>Dostali jsme ihned platební kalendář, kde jsme měli
      >>po
      >>čtvrtletí rozepsané zálohy ve výši
      >>7 000 Kč. Bylo to 15.11, 15.02,15.05,15,08, protože
      >>součet byl 28 tis.,
      >>tak daň.doklad jsem zařadila do kontrolního hlášení
      >>
      >>nad 10 tisíc Kč,
      >>ale včera nám přišlo vyúčtování elektřiny do konce
      >>roku - vratka
      >>a současně nový platební kalendář, kde byly platby
      >>rozepsány
      >>též ve výši 7000 Kč, ale k 15.01,15.04,15.07,15.10.
      >>Mohu tu platbu z roku 2018 z prvního platebního
      >>kalendáře nechat
      >>v platbách nad 10 000,- Kč?
      >>Vyúčtování - vratka je ve výši 2500,--, takže dám do
      >>b3?¨
      >>Vedu DE, jsme plátci DPH.
      To bylo v 11/18 a teprve budu podávat DPH i KH,
      mám jen Platební kalendář a k platbám mi nechodí už žádný doklad,
      ještě jsem napsala do EONU, jak oni to účtovali a kam zařadili,
      tak snad odpoví, oni jsou asi měsíční, tak už to u nich proběhulo

      >>Děkuji za radu.
      >
      >Dobrý den, my dostaneme na daný rok platební kalendář,
      >ale to není faktura, takže ty platby nesčítáme jako
      >jeden doklad. Po každé provedené platbě dostaneme daňový
      >doklad o provedené platbě a ta pokud je nad 10. tisíc,
      >pak uvedeme do A4. Ve Vašem případě, pokud to správně
      >chápu je každý platba do B3, tedy ostatní do deseti
      >tisíc.
      >Vyúčtování 2500 určitě do B3.
      >Možná Vás FÚ vyzve k opravě toho dokladu v A4, ale
      >pokud se doposud neozvali, nechala bych to tak. Je to jen
      >papír a ten se dá opravit. Stát jste neošidili, jen to
      >zařadili špatně. Pokud jste si tedy nenárokovali hned
      >i DPH z celých 28. tis...

    • 4. 1. 2019 14:04

      .. (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář-EON
      >>>Loni v říjnu jsme změnili dodavatele elektřiny.
      >>>Dostali jsme ihned platební kalendář, kde jsme měli
      >>>po
      >>>čtvrtletí rozepsané zálohy ve výši
      >>>7 000 Kč. Bylo to 15.11, 15.02,15.05,15,08, protože
      >>>součet byl 28 tis.,
      >>>tak daň.doklad jsem zařadila do kontrolního hlášení
      >>>
      >>>nad 10 tisíc Kč,
      >>>ale včera nám přišlo vyúčtování elektřiny do konce
      >>>roku - vratka
      >>>a současně nový platební kalendář, kde byly platby
      >>>rozepsány
      >>>též ve výši 7000 Kč, ale k 15.01,15.04,15.07,15.10.


      A to jsou nově zpracované pro rok 2018, nebo už pro rok 2019?


      >>>Mohu tu platbu z roku 2018 z prvního platebního
      >>>kalendáře nechat
      >>>v platbách nad 10 000,- Kč?
      >>>Vyúčtování - vratka je ve výši 2500,--, takže dám do
      >>>b3?¨
      >>>Vedu DE, jsme plátci DPH.
      >To bylo v 11/18 a teprve budu podávat DPH i KH,
      >mám jen Platební kalendář a k platbám mi nechodí už
      >žádný doklad,
      >ještě jsem napsala do EONU, jak oni to účtovali a kam
      >zařadili,
      >tak snad odpoví, oni jsou asi měsíční, tak už to u
      >nich proběhulo
      >
      >>>Děkuji za radu.
      >>
      >>Dobrý den, my dostaneme na daný rok platební
      >>kalendář,
      >>ale to není faktura, takže ty platby nesčítáme jako
      >>jeden doklad. Po každé provedené platbě dostaneme
      >>daňový
      >>doklad o provedené platbě a ta pokud je nad 10.
      >>tisíc,
      >>pak uvedeme do A4. Ve Vašem případě, pokud to správně
      >>chápu je každý platba do B3, tedy ostatní do deseti
      >>tisíc.
      >>Vyúčtování 2500 určitě do B3.
      >>Možná Vás FÚ vyzve k opravě toho dokladu v A4, ale
      >>pokud se doposud neozvali, nechala bych to tak. Je to
      >>jen
      >>papír a ten se dá opravit. Stát jste neošidili, jen
      >>to
      >>zařadili špatně. Pokud jste si tedy nenárokovali hned
      >>i DPH z celých 28. tis...

    • 4. 1. 2019 8:22

      pet_A (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář-EON
      Pokud je to opravdu platební kalendář, tak se jednotlivé zálohy sčítají, tedy každá musí být v B.2 při součtu nad 10 000,-. Na platební kalendář už nechodí žádné doklady, musíte si uplatnit na základě platebního kalendáře s DPPD dle splatností. Pokud máte další platební kalendář, budete postupovat stejně. Vykázání v B.3 není sice takový problém, CML v bunkru prověřuje odpočet na odvod, ne opačně, ale není to dobře. Logiku v tom nehledejte ;o).
      Vyúčtování do B.3.

    • 4. 1. 2019 16:46

      jířa (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář-EON
      >>Loni v říjnu jsme změnili dodavatele elektřiny.
      >>Dostali jsme ihned platební kalendář, kde jsme měli
      >>po
      >>čtvrtletí rozepsané zálohy ve výši
      >>7 000 Kč. Bylo to 15.11, 15.02,15.05,15,08, protože
      >>součet byl 28 tis.,
      >>tak daň.doklad jsem zařadila do kontrolního hlášení
      >>
      >>nad 10 tisíc Kč,
      >>ale včera nám přišlo vyúčtování elektřiny do konce
      >>roku - vratka
      >>a současně nový platební kalendář, kde byly platby
      >>rozepsány
      >>též ve výši 7000 Kč, ale k 15.01,15.04,15.07,15.10.
      >>Mohu tu platbu z roku 2018 z prvního platebního
      >>kalendáře nechat
      >>v platbách nad 10 000,- Kč?
      >>Vyúčtování - vratka je ve výši 2500,--, takže dám do
      >>b3?¨
      >>Vedu DE, jsme plátci DPH.


      >>Děkuji za radu.
      >
      >Pokud je to opravdu platební kalendář, tak se
      >jednotlivé zálohy sčítají, tedy každá musí být v B.2 při
      >součtu nad 10 000,-. Na platební kalendář už nechodí žádné
      >doklady, musíte si uplatnit na základě platebního
      >kalendáře s DPPD dle splatností. Pokud máte další platební
      >kalendář, budete postupovat stejně. Vykázání v B.3
      >není sice takový problém, CML v bunkru prověřuje odpočet
      >na odvod, ne opačně, ale není to dobře. Logiku v tom
      >nehledejte ;o).
      >Vyúčtování do B.3.
      Udělala jsem to, akorát je mi divné, že teď s tím vyúčtováním je
      přiložen nový platební kalendář, který má stejný VS jako ten první
      a pokračuje platbami 01, 04,07, 10 a ten první měl platby na 02,
      05,08,11. To mi je divné.
      Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).