Re: Pořádaní akci - např.stánky v tescu
>>>Dobrý den, chci se zeptat, převzala jsem novou firmu
>>>a
>>>daná firma pořádá akce a to tím stylem, že
>>>objednavatel chce i občerstvení - při propagaci svého
>>>zboží pro
>>>lidí. Tj. my nakoupíme jídlo. - ale kam ho účtovat?
>>>Předchozí účetní dávála daňově uznatelné a na 513 a
>>>ještě si nechala vrátit DPH ve výši 15% od státu.
>>>Prosím o radu zda je to správne???
>>>
>>>Děkuji moc
>>
>>ještě jsem zapomela daný subjekt má jako předmět
>>podnikaní pouze
>>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
>>živnostenského zákona
>>
>>neměl by mít také i doplnení o
>>CMR - VYPSÁNO CO VSE DELA ? - jako pořádaní akci ?
>
>a) klient si občerstvení objednal jako součást služby
>a pak zaplatil?
>
>b) jake obory živnosti má společnost zapsane ve Výpisu
>ze živnostenského rejstříku?
Dobrý den, ano klient si objednal službu včetně občerstvení. Bohužel to netuším :( její stávající paní účetní není ochotná komunikace :( aby mi to poskytla. Ale Fin ředitel to zajistí v týdnu. doufam ze to tam mají na ŽL vypsané
Ještě jsem si všimla že dává i rohlíky, šunky atd... do účta a uplatnuje DPH z toho na tyto sluzby. tak ja jsem z toho už total zmatená.
>
Re: Pořádaní akci - např.stánky v tescu
Můžete se podívat sama, co má Váš klient uvedeno ve Výpisu. Jsou to informace volně přístupné na netu.
Pokud jsou ty rohlíky pak uvedeny na faktuře pro odběratele, tak je můžete zaúčtovat jako daňově uznatelný náklad, s nárokem na odpočet DPH.
Re: Pořádaní akci - např.stánky v tescu
>>>>>>Dobrý den, chci se zeptat, převzala jsem novou firmu
>>>>>>a
>>>>>>daná firma pořádá akce a to tím stylem, že
>>>>>>objednavatel chce i občerstvení - při propagaci svého
>>>>>>zboží pro
>>>>>>lidí. Tj. my nakoupíme jídlo. - ale kam ho účtovat?
>>>>>>Předchozí účetní dávála daňově uznatelné a na 513 a
>>>>>>ještě si nechala vrátit DPH ve výši 15% od státu.
>>>>>>Prosím o radu zda je to správne???
>>>>>>
>>>>>>Děkuji moc
>>>>>
>>>>>ještě jsem zapomela daný subjekt má jako předmět
>>>>>podnikaní pouze
>>>>>výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
>>>>>živnostenského zákona
>>>>>
>>>>>neměl by mít také i doplnení o
>>>>>CMR - VYPSÁNO CO VSE DELA ? - jako pořádaní akci ?
>>>>
>>>>a) klient si občerstvení objednal jako součást služby
>>>>a pak zaplatil?
>>>>
>>>>b) jake obory živnosti má společnost zapsane ve
>>>>Výpisu
>>>>ze živnostenského rejstříku?
>>>
>>>Dobrý den, ano klient si objednal službu včetně
>>>občerstvení. Bohužel to netuším :( její stávající
>>>paní
>>>účetní není ochotná komunikace :( aby mi to poskytla.
>>>Ale
>>>Fin ředitel to zajistí v týdnu. doufam ze to tam mají
>>>na ŽL vypsané
>>>Ještě jsem si všimla že dává i rohlíky, šunky atd...
>>>do účta a uplatnuje DPH z toho na tyto sluzby. tak ja
>>>jsem z toho už total zmatená.
>>Pokud jsou ty rohlíky pak uvedeny na faktuře pro
>>odběratele, tak je můžete zaúčtovat jako daňově
>>uznatelný
>>náklad, s nárokem na odpočet DPH.
>>
>JSEM uplně blba mate pravdu uz jsem se koukla do
>aresu, tak ma tam poradani akci... oki tak to zjistim zda
>ty rohliky byli účtovane o com silne pochybuji ... moc
>dekuji Pekny den Petra
Třeba se ty rohlíky schovali na faktuře za slovickem občerstvení podávané na stánku při akci xy.
Měla byste si s klientem domluvit že bude na doklady, které předává k zauctovani, psát zda se jedná o náklady na uskutečněné akce nebo o náklady pro vnitřní (režijní) potřeby firmy.
Re: Pořádaní akci - např.stánky v tescu
Představte si, že půjdete na školení o účetnictví a o přestávce dostanete obloženou housku. Na pozvánce bude uvedeno školení, v rámci kterého bude účastníkům poskytnuto občerstvení / zaplatíte za školení i za housku - a společnost, která školení pořádá, si může housku zaevidovat jako daňově uznatelný náklad. A uplatnit odpočet DPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
1. 9. 2018 14:21
Dobrý den, chci se zeptat, převzala jsem novou firmu a daná firma pořádá akce a to tím stylem, že objednavatel chce i občerstvení - při propagaci svého zboží pro lidí. Tj. my nakoupíme jídlo. - ale kam ho účtovat?
Předchozí účetní dávála daňově uznatelné a na 513 a ještě si nechala vrátit DPH ve výši 15% od státu.
Prosím o radu zda je to správne???
Děkuji moc