Hlavní navigace

Pomoc súčtováním 341

  • (neregistrovaný)

    23. 8. 2018 11:14

    Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341. Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na 37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní skončila, objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0. Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi vracet DPH stahoval po částech právě tu již vypočítanou daň ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé napravit? Moc děkuji za pomoc...

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 8. 2018 11:35

      .. (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
      banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
      interní doklad - zápočet 341/343

    • 23. 8. 2018 13:50

      ajda (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      >>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
      >>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
      >>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
      >>skončila,
      >>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
      >>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
      >>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
      >>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
      >>vypočítanou daň
      >>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
      >>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
      >>napravit?
      >>Moc děkuji za pomoc...
      >
      >Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
      >banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
      >interní doklad - zápočet 341/343
      >
      A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl výši vratky a pak se vrátilo míň...
      >
      >
      >

    • 23. 8. 2018 14:06

      .. (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka

      K tomu se podívejte do daňové informační schránky daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní uvedeno (předpisy, platby,..)

      Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte zaúčtovanou.
      Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena? Kdy bylo podáno další DAP?
      A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?

    • 23. 8. 2018 14:20

      ajda (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      >>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
      >>>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
      >>>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
      >>>>skončila,
      >>>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
      >>>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
      >>>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
      >>>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
      >>>>vypočítanou daň
      >>>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
      >>>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
      >>>>napravit?
      >>>>Moc děkuji za pomoc...
      >>>
      >>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
      >>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
      >>>interní doklad - zápočet 341/343
      >>>
      >>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
      >>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
      >>výši
      >>vratky a pak se vrátilo míň...
      >
      >Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
      >
      >K tomu se podívejte do daňové informační schránky
      >daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
      >uvedeno (předpisy, platby,..)
      >
      >Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
      >zaúčtovanou.
      >Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
      >termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena?
      >Kdy bylo podáno další DAP?
      >A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?

      Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši 37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně? 341/221?
      A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil celou částku - 221/341.
      Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341? Ale není.
      >
      >
      >
      >

    • 23. 8. 2018 14:29

      .. (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      >>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.

      >>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
      >>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
      >>>>interní doklad - zápočet 341/343
      >>>>
      >>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
      >>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
      >>>výši
      >>>vratky a pak se vrátilo míň...
      >>
      >>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
      >>
      >>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
      >>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
      >>uvedeno (předpisy, platby,..)
      >>
      >>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
      >>zaúčtovanou.
      >>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
      >>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
      >>zaplacena?
      >>Kdy bylo podáno další DAP?
      >>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
      >
      >Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
      >37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky
      >DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby
      >se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
      >toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
      >341/221?
      >A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
      >bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
      >celou částku - 221/341.
      >Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
      >to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
      >Ale není.

      426/341
      341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší pochopení
      221/341
      341/343 ...... ale to jsem již psala

      Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
      tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?

    • 23. 8. 2018 15:58

      ajda (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      >>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
      >
      >>>
      >>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
      >>>
      >>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
      >>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
      >>>uvedeno (předpisy, platby,..)
      >>>
      >>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
      >>>zaúčtovanou.
      >>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
      >>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
      >>>zaplacena?
      >>>Kdy bylo podáno další DAP?
      >>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
      >>
      >>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
      >>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z
      >>vratky
      >>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval,
      >>aby
      >>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
      >>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
      >>341/221?
      >>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
      >>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
      >>celou částku - 221/341.
      >>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
      >>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
      >>Ale není.
      >
      >426/341
      >341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné
      >zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší
      >pochopení
      >221/341
      >341/343 ...... ale to jsem již psala
      >
      >Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
      >tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?

      Např. za měsíc duben byla vratka DPH 15.420 Kč. FÚ ale nevrátil nic, protože si celou částku strhl na úhradu vypočtené DDPO, obdobně tomu bylo i další měsíc, než se celá částka uhradila. Oproti vypočítanému DPH se pak tedy vrátilo míň. Jak zaúčtuji tyto rozdíly proti skutečně vypočtenému DPH a skutečně vrácenému DPH? V měsíci červnu si klient zažádal o vratku částky 37.400 a to mu bylo v 7/2018 vráceno. Ptám se asi pořád dokola, ale motám se v tom už dlouho a jsem v koncích.
      >

    • 23. 8. 2018 16:03

      .. (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      "o vratku částky 37.400" - a tu částku zaplatil kdy?

      Ty téčka a údaje do nich jste si namalovala?

    • 23. 8. 2018 16:05

      ajda (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      Tu částku právě nezaplatil, proto si jí FÚ postupně strhával...
      Téčka ještě nemám.

    • 23. 8. 2018 16:11

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      ajdo, tím zápisem 341/343 s příslušnou analytikou si přece to DPH srovnáte.... nemusíte udělat jeden zápis, pokud si "nulujete" 343 na měsíční bázi, můžete tento zápis udělat v poměrné výši každý měsíc,

    • 23. 8. 2018 16:21

      mirka..p (neregistrovaný)

      Re: Pomoc s účtováním 341
      ANo, vracíme, jen jsem chtěla tazatelku trochu popostrčit...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).