Re: Pomoc s účtováním 341
>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
>>skončila,
>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
>>vypočítanou daň
>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
>>napravit?
>>Moc děkuji za pomoc...
>
>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>interní doklad - zápočet 341/343
>
A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl výši vratky a pak se vrátilo míň...
>
>
>
Re: Pomoc s účtováním 341
Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
K tomu se podívejte do daňové informační schránky daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní uvedeno (předpisy, platby,..)
Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte zaúčtovanou.
Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena? Kdy bylo podáno další DAP?
A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>>>Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na
>>>>37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní
>>>>skončila,
>>>>objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do
>>>>roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0.
>>>>Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi
>>>>vracet DPH stahoval po částech právě tu již
>>>>vypočítanou daň
>>>>ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku
>>>>DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé
>>>>napravit?
>>>>Moc děkuji za pomoc...
>>>
>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>>>interní doklad - zápočet 341/343
>>>
>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
>>výši
>>vratky a pak se vrátilo míň...
>
>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>
>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>uvedeno (předpisy, platby,..)
>
>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>zaúčtovanou.
>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň zaplacena?
>Kdy bylo podáno další DAP?
>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši 37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně? 341/221?
A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil celou částku - 221/341.
Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341? Ale není.
>
>
>
>
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>>>>Podívejte jak by to vypadalo, pokud byste zaúčtovali
>>>>banka - přijatá částka daně z příjmu PO 221/341
>>>>interní doklad - zápočet 341/343
>>>>
>>>A kam zaúčtuju ty jednotlivé srážky, kdy nebyla DPPO
>>>zaplacená a FÚ si je strhával? Program mi vypočetl
>>>výši
>>>vratky a pak se vrátilo míň...
>>
>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>>
>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>>uvedeno (předpisy, platby,..)
>>
>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>>zaúčtovanou.
>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
>>zaplacena?
>>Kdy bylo podáno další DAP?
>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
>
>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z vratky
>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval, aby
>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
>341/221?
>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
>celou částku - 221/341.
>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
>Ale není.
426/341
341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší pochopení
221/341
341/343 ...... ale to jsem již psala
Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?
Re: Pomoc s účtováním 341
>>>>>>Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341.
>
>>>
>>>Nespoléhejte se na Program a namalujte si téčka
>>>
>>>K tomu se podívejte do daňové informační schránky
>>>daňového subjektu, co je tam u jednotlivých účtů daní
>>>uvedeno (předpisy, platby,..)
>>>
>>>Nejspíš to bude o nějaké sankce od FÚ, kterou nemáte
>>>zaúčtovanou.
>>>Kdy vznikla povinnost uhradit daň podle řádného v
>>>termínu podaného daňového přiznání? Byla daň
>>>zaplacena?
>>>Kdy bylo podáno další DAP?
>>>A jednalo se opravdu o .o.p.r.a.v.n.é. DAP?
>>
>>Ještě jednou. Byla vypočtena DPPO za 2017 ve výši
>>37.400 Kč. Nebyla zaplacena a tudíž si FÚ vždy z
>>vratky
>>DPH kterou měl klientovi zaslat, vzal co potřeboval,
>>aby
>>se zaplatila výše již vypočtené daně. Kam zaúčtuju
>>toto - to co si FÚ strhával na zaplacení té daně?
>>341/221?
>>A omlouvám se, bylo to dodatečné daň. přiznání které
>>bylo nakonec na nulovou částku. V 07/2018 FÚ vrátil
>>celou částku - 221/341.
>>Kde se mi pak objeví to co měl klient zaplatit, mělo
>>to být asi zaúčtované do roku 2017 něco jako 591/341?
>>Ale není.
>
>426/341
>341/426 ........ dle mého názoru zcela zbytečné
>zápisy, spíš až si namalujete téčka, tak pro lepší
>pochopení
>221/341
>341/343 ...... ale to jsem již psala
>
>Když uvádíte "FÚ vrátil >celou částku - 221/341."
>tak jak pak došlo k tomu "a pak se vrátilo míň..." ?
Např. za měsíc duben byla vratka DPH 15.420 Kč. FÚ ale nevrátil nic, protože si celou částku strhl na úhradu vypočtené DDPO, obdobně tomu bylo i další měsíc, než se celá částka uhradila. Oproti vypočítanému DPH se pak tedy vrátilo míň. Jak zaúčtuji tyto rozdíly proti skutečně vypočtenému DPH a skutečně vrácenému DPH? V měsíci červnu si klient zažádal o vratku částky 37.400 a to mu bylo v 7/2018 vráceno. Ptám se asi pořád dokola, ale motám se v tom už dlouho a jsem v koncích.
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
23. 8. 2018 11:14
Dobrý den, potřebovala bych poradit s účtováním 341. Bývalá účetní u klienta spočítala daň z příjmu PO na 37.400 Kč, nikam to ale nezaúčtovala. Účetní skončila, objevila se spousta dalších nezaúčtovaných dokladů do roku 2017 a tak se dělalo opravné, kde vyšla daň 0. Mezitím si ale FÚ postupně z toho jak měl klientovi vracet DPH stahoval po částech právě tu již vypočítanou daň ve výši 37.400 Kč. Potom si klient zažádal o vratku DPO a nyní mu jí FÚ provedl. Jak mám toto celé napravit? Moc děkuji za pomoc...