Re: Dodatečné DPH - špatná faktura
Děkuji, ještě upřesním, je to i v případě našem - dodavatelé - my vystavíme ODD na rozdíl, jenže odběratel má doklad správný.
Ten problém mám vlastně já, jako účetní, kdy firma vystavila fakturu,
odběratel má správnou fakturu, ale já mám tu původní vyšší.
Teď mi přinesli k opravě tu nižší, když jsem zjistila, že je uhrazeno méně. Teď v tom mám binec já a jak postupovat dál, vysvataví (me)
v tomto případě taky jen ODD na rozdíl? Jestli si rozumíme... Děkuji Vám za každou radu.
Re: Dodatečné DPH - špatná faktura
Takže máte v účetnictví zaevidovaný doklad, který se k Vám vůbec neměl dostat. Ani odběratel ho nemá. Je to tak?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
14. 8. 2018 10:28
Prosím Vás, můžete mě poradit, jak správně vyřešit případ - vystavená faktura z 6/18 se ke mně jako externí účetní nedostatla správná.
Má být menší, tedy nižší daňová povinnost.
Musím udělat DDP DPH a následné KH.
Jde mi o správné zaúčtování - vystavit storno na původní fakturu a zadat novou? UZP za červen, ale vystavit v řadě vydaných faktur nebo interním dokladem? Jak prosím správně zlikvidovat a zaúčtovat?
Moc děkuji, nějak se v tom motám.....