Re: Jak naložit s DPH?
>>>Dobrý den!
>>>Prosím o radu, máme přijatou fa z DK za trubky, jež
>>>byly doručeny do ČR - klasický dovoz. Trubky jsou v
>>>ČR
>>>a
>>>jsou určeny k dalšímu zpracování u české firmy. Naše
>>>firma následně vystavila fakturu do DK jinému
>>>odběrateli, jde o jakési přeprodání. Vystavená
>>>faktura
>>>zní na
>>>stejnou částku v eurech, vystavili jsme jako vývoz s
>>>nulovou DPH. Zde se prosím chci zeptat, zda je to tak
>>>správně??? Pro shrnutí: trubky jsou ve vlastnictví
>>>dánské firmy, nyní jsou v ČR pouze ke zpracování.
>>>Prosím
>>>poradil by mi někdo, jak správně účtovat DPH?
>>>Moc děkuji za reakce! Jitka
>>
>>dánsko je v evropské unii, tudíž to není dovoz ...
Prosím je s termínem "dovoz" problém? Uplatnili jsme reverse charge, nevím, co tím "není dovoz" bylo myšleno...
Je to zamotané, ale: My přijali fakturu a tu jsme přefakturovali na jinou firmu do DK. Tato firma vlastní ty trubky, v ČR jsou pouze na to zpracování... Naše firma pouze přijala fa a hned vyfakturovala dál. Prosím ohledně DPH je vše ok?
>>
>Navíc na začátku se píše, že mají přijatou fakturu za
>trubky, v ČR se trubky nějak opracují a pak se prodají
>zase do EU a následně se píše, že trubky jsou ve
>vlastnictví dánské firmy...tak na co je ta faktura přijatá?
Re: Jak naložit s DPH?
DK je zemí mimo Evropskou unii?
Zákon o dani z přidané hodnoty
§ 20 Dovoz zboží
(1) Dovozem zboží se pro účely tohoto zákona rozumí vstup zboží z třetí země na území Evropské unie.
(2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje také vstup zboží na území Evropské unie z území podle § 3 odst. 2. U dovozu tohoto zboží postupuje celní úřad tak, jako by se jednalo o dovoz zboží ze třetí země.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
19. 5. 2017 11:32
Dobrý den!
Prosím o radu, máme přijatou fa z DK za trubky, jež byly doručeny do ČR - klasický dovoz. Trubky jsou v ČR a jsou určeny k dalšímu zpracování u české firmy. Naše firma následně vystavila fakturu do DK jinému odběrateli, jde o jakési přeprodání. Vystavená faktura zní na stejnou částku v eurech, vystavili jsme jako vývoz s nulovou DPH. Zde se prosím chci zeptat, zda je to tak správně??? Pro shrnutí: trubky jsou ve vlastnictví dánské firmy, nyní jsou v ČR pouze ke zpracování. Prosím poradil by mi někdo, jak správně účtovat DPH?
Moc děkuji za reakce! Jitka